為保證財務報告質(zhì)量及財務信息的完整性、可靠性,12月29日,深物業(yè)集團組織召開2020年度財務報告風險評估及財務決算工作會議。集團副總經(jīng)理蔡麗莉、財務總監(jiān)沈雪英等領導,集團總部相關部門以及各直屬公司財務負責人參加會議。
會上,集團總部各部室、各直屬公司分別匯報了2020年財務報告風險事項,集團財務管理部對財務報告風險工作及年度財務決算工作進行了部署。天職會計師事務所對年度審計工作安排及預審情況作了匯報。
集團副總經(jīng)理蔡麗莉提出三點要求:一是加強內(nèi)控管理,提高對內(nèi)控機制建設重要性的認識,及時防范財務風險,確保財務報告的真實性;二是對甄別出的財務風險事項建立清單管理機制,落實責任主體,劃分風險級別,區(qū)分輕重緩急,定期跟蹤風險事項進展情況;三是各公司要充分重視年終決算工作的重要性,確保財務報告質(zhì)量,維護上市公司良好形象。